一、获嘉县机构编制委员会办公室机构概况
(一)主要职能
1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规;制定机构编制管理相关政策规定。
2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题;协调有关专项改革事宜。
3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门以及县政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核县人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
4、统一管理县直党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关的机构编制工作。
5、按照规定负责限额内机构更名、机构审批、股级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作;负责全县机关事业单位进人编制审核工作。
6、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整,协调县委、县政府各部门之间的职责分工。
7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;贯彻执行全县事业单位人员编制总量控制计划和有关标准、比例;审核县直事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;负责全县事业单位管理体制改革和机构改革、机构编制管理工作。
8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。
9、拟订机构编制管理与组织(人事)管理、财政管理等综合制约机制的政策措施,全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新。
10、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章,研究拟订全县事业单位登记管理规定、办法,负责全县事业单位登记管理工作。
11、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
12、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。
13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
(二)内设机构情况
按照三定方案规定, 县机构编制委员会办公室设3个内设机构,分别是:综合室、机构编制管理室、机构编制监督检查室。
二.2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开01表: |
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2014年度收入支出决算总表 |
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部门:获嘉县编办 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
63.64 |
一、一般公共服务 |
37 |
62.17 |
一、基本支出 |
60 |
63.64 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
其中:财政拨款 |
61 |
63.64 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
其中:政府性基金 |
62 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
|
|
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
其中:财政拨款 |
64 |
|
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
其中:政府性基金 |
65 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
63.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
36.86 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
25.31 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
1.46 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
56 |
1.46 |
其他资本性支出 |
79 |
|
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
63.64 |
本年支出合计 |
83 |
63.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|
上年结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|
基本支出结转和结余 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
|
|
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
|
|
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
|
|
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
|
|
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|
合计 |
36 |
63.64 |
合计 |
95 |
63.64 |
|
|
|
|
|
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公开02表: |
|
2014年度公共预算财政拨款支出明细表 |
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部门:获嘉县编办 |
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单位;万元 |
|
项 目 |
本 年 支 出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
63.64 |
63.64 |
37.32 |
25.31 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
62.17 |
62.17 |
36.86 |
25.31 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
62.17 |
62.17 |
36.86 |
25.31 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
62.17 |
62.17 |
36.86 |
25.31 |
|
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221 |
住房保障支出 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
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公开03表: |
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2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 |
部门:获嘉县编办 |
单位:万元 |
项 目 |
2014年决算数 |
合 计 |
4.52 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.79 |
3、公车用车购置及运行维护费小计 |
3.73 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.73 |
(2)公务用车购置 |
- |
三、2014年度公共预算决算情况说明
(一)2014年度公共预算收入决算情况说明
1、获嘉县机构编制委员会办公室2014年度部门决算收入总计63.64万元,其中财政拨款收入63.64万元,为县级财政当年拨付的资金。
2、获嘉县机构编制委员会办公室2014年度部门决算支出总计63.64万元。其中:一般公共服务支出62.18万元,住房保障支出1.46万元。
(二)2014年度公共预算支出决算情况说明
获嘉县机构编制委员会办公室2014年度部门决算支出总计63.64万元。
1、基本支出63.64万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用支出。
2、住房保障支出1.46万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
(三)2014年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1.无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。公车运行维护费支出3.73万元,公车运行维护费支出主要用于公务活动需要。
3.公务接待费支出0.79万元。